本次专项审计工作围绕以下八个方面展开:一、对****年至****年的资金收支情况进行账务梳理,重点审核往来款挂账的合理性及资金结余的真实性;二、核查住房公积金资金收入来源的合理性,确保所有收入均符合政策规定,入账完整无遗漏;三、检查会计核查工作是否正确、完整、包括账簿设置、凭证管理、报表编制等环节的规范性;四、审查缴存、放贷、提取程序的合规性,核实是否严格执行审批流程,有无违规操作行为;五、评估增值收益分配的合规性与合理性,确保分配方案符合相关规定,兼顾资金安全与效益;六、协助完成各类业务凭证的整理、归类、粘贴、装订及归档工作;七、根据审计过程中发现的线索,对其他需要关注的情况进行延伸检查;八、公积金财务内部其他问题。
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采购编号:XZCDC********Z***********
采购单位:西****局 点击查看机关
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供应商资格:一、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定,且已在本系统注册的供应商。二、落实政府采购政策满足的需求:无。三、特定的资格要求:无。
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