一、合同编号:NMGZFCG-HT-2026-09-1197555
二、合同名称:阿****中心印刷服务定点服务采购合同
三、项目编号:NMGZFCG-DDFW-2026-963047
四、项目名称:阿****中心印刷服务定点采购
五、合同主体
采购人(甲方):阿****中心
地址:内蒙古自治区_兴安盟_阿尔山市教****中心
联系方式:158****6646
供应商(乙方):阿尔山市紫墨印刷社
地址:内蒙古自治区-兴安盟-阿尔山市-****城****楼
联系方式:136****8199
六、合同主要信息
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 反炸易拉宝,采购数量:2.0000; | 2(个) | 120.00 | 240.00 |
| 2 | 白钢框,采购数量:5.0000; | 5(平方米) | 400.00 | 2000.00 |
| 3 | 生源地助学贷款申请指南折页,采购数量:50.0000; | 50(张) | 3.00 | 150.00 |
| 4 | 展板,采购数量:2.0000; | 2(块) | 1000.00 | 2000.00 |
合同金额: 4390.00元,大写(人民币):肆仟叁佰玖拾元整
七、本次验收内容
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 反炸易拉宝,采购数量:2.0000; | 2(个) | 120.00 | 240.00 |
| 2 | 白钢框,采购数量:5.0000; | 5(平方米) | 400.00 | 2000.00 |
| 3 | 生源地助学贷款申请指南折页,采购数量:50.0000; | 50(张) | 3.00 | 150.00 |
| 4 | 展板,采购数量:2.0000; | 2(块) | 1000.00 | 2000.00 |
合同金额: 4390.00元,大写(人民币):肆仟叁佰玖拾元整
八、验收日期:2026年09月10日
九、验收组成员:于春红
十、验收意见:同意
十一、其他补充事宜:
阿****中心
2026年09月10日
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