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黄石市建设工程质量监督站2025年度部门决算

16小时前招标公告-公告公开招标湖北 - 黄石市 关注

基本信息

项目名称 黄石市建设工程
省份/直辖市 湖北 所属地区 黄石市
采购单位 黄石市自然资源和规划局 项目联系方式
更多联系方式 159****1415 132****3581 151****3577 更多联系方式(27个)
以上信息为大数据平台自动计算结果,如有误差以正文为准

正文

目 录

第一部分 黄石市建设工程质量监督站概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 黄石市建设工程质量监督站2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 黄石市建设工程质量监督站2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 黄石市建设工程质量监督站概况

一、部门主要职责

黄石市建设工程质量监督站主要职责是承担黄石市行政区域内的建设工程质量监督管理及消防验收工作,具体如下:

1、负责全市建设工程质量监督管理工作。

2、推进全市工程质量管理标准化工作。

3、开展全市住宅工程质量信息公示,推进全市住宅工程质量常见问题治理工作。

4、开展工程质量安全提升行动。

5、开展建设工程消防验收工作。

二、机构设置情况

从单位构成看,黄石市建设工程质量监督站部门决算由实行独立核算的黄石市建设工程质量监督站本级决算组成。

黄石市建设工程质量监督站成立于1985年5月2日,为正乡科级公益性一类事业单位,内设6个科 室:办公室、人事财务室、监督一室、监督二室、监督三室、消防验收室。

根据《关****城****城乡建设局转隶人员的通知》文件精神,我单位于2024年8月1****城市更新局(原住建局)所属事业单****城乡建设局所属事业单位,转隶后定编岗位13个。其中在编职工13人(高级职称7人、中级职称6人),退休5人,聘用人员9人(其中消防验收人员4人),年末实有干部职工在岗人员22人。

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表

单位:黄石市建设工程质量监督站

2025年度

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

343.39

一、一般公共服务支出

31

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

60.00

二、外交支出

32

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

三、国防支出

33

四、上级补助收入

4

四、公共安全支出

34

五、事业收入

5

五、教育支出

35

六、经营收入

6

六、科学技术支出

36

0.50

七、附属单位上缴收入

7

七、文化旅游体育与传媒支出

37

八、其他收入

8

八、社会保障和就业支出

38

9

九、卫生健康支出

39

10

十、节能环保支出

40

11

十一、城乡社区支出

41

402.89

12

十二、农林水支出

42

13

十三、交通运输支出

43

14

十四、资源勘探工业信息等支出

44

15

十五、商业服务业等支出

45

16

十六、金融支出

46

17

十七、援助其他地区支出

47

18

十八、自然资源海洋气象等支出

48

19

十九、住房保障支出

49

20

二十、粮油物资储备支出

50

21

二十一、国有资本经营预算支出

51

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

52

23

二十三、其他支出

53

24

二十四、债务还本支出

54

25

二十五、债务付息支出

55

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

56

本年收入合计

27

403.39

本年支出合计

57

403.39

使用非财政拨款结余(含专用结余)

28

结余分配

58

年初结转和结余

29

年末结转和结余

59

总计

30

403.39

总计

60

403.39

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表

单位:黄石市建设工程质量监督站

2025年度

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

403.39

403.39

206

科学技术支出

0.50

0.50

20699

其他科学技术支出

0.50

0.50

2069999

其他科学技术支出

0.50

0.50

212

城乡社区支出

402.89

402.89

21206

建设市场管理与监督

202.89

202.89

2120601

建设市场管理与监督

202.89

202.89

21213

城市基础设施配套费安排的支出

60.00

60.00

2121399

****城市基础设施配套费安排的支出

60.00

60.00

21299

****城乡社区支出

140.00

140.00

2129999

****城乡社区支出

140.00

140.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表

单位:黄石市建设工程质量监督站

2025年度

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

403.39

202.89

200.50

206

科学技术支出

0.50

0.50

20699

其他科学技术支出

0.50

0.50

2069999

其他科学技术支出

0.50

0.50

212

城乡社区支出

402.89

202.89

200.00

21206

建设市场管理与监督

202.89

202.89

2120601

建设市场管理与监督

202.89

202.89

21213

城市基础设施配套费安排的支出

60.00

60.00

2121399

****城市基础设施配套费安排的支出

60.00

60.00

21299

****城乡社区支出

140.00

140.00

2129999

****城乡社区支出

140.00

140.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位:黄石市建设工程质量监督站

2025年度

金额单位:万元

收 入

支 出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

343.39

一、一般公共服务支出

33

二、政府性基金预算财政拨款

2

60.00

二、外交支出

34

三、国有资本经营预算财政拨款

3

三、国防支出

35

4

四、公共安全支出

36

5

五、教育支出

37

6

六、科学技术支出

38

0.50

0.50

7

七、文化旅游体育与传媒支出

39

8

八、社会保障和就业支出

40

9

九、卫生健康支出

41

10

十、节能环保支出

42

11

十一、城乡社区支出

43

402.89

342.89

60.00

12

十二、农林水支出

44

13

十三、交通运输支出

45

14

十四、资源勘探工业信息等支出

46

15

十五、商业服务业等支出

47

16

十六、金融支出

48

17

十七、援助其他地区支出

49

18

十八、自然资源海洋气象等支出

50

19

十九、住房保障支出

51

20

二十、粮油物资储备支出

52

21

二十一、国有资本经营预算支出

53

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

23

二十三、其他支出

55

24

二十四、债务还本支出

56

25

二十五、债务付息支出

57

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

本年收入合计

27

403.39

本年支出合计

59

403.39

343.39

60.00

年初财政拨款结转和结余

28

年末财政拨款结转和结余

60

一般公共预算财政拨款

29

61

政府性基金预算财政拨款

30

62

国有资本经营预算财政拨款

31

63

总计

32

403.39

总计

64

403.39

343.39

60.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位:黄石市建设工程质量监督站

2025年度

金额单位:万元

项目

本年支出

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

343.39

202.89

140.50

206

科学技术支出

0.50

0.50

20699

其他科学技术支出

0.50

0.50

2069999

其他科学技术支出

0.50

0.50

212

城乡社区支出

342.89

202.89

140.00

21206

建设市场管理与监督

202.89

202.89

2120601

建设市场管理与监督

202.89

202.89

21299

****城乡社区支出

140.00

140.00

2129999

****城乡社区支出

140.00

140.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位:黄石市建设工程质量监督站

2025年度

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

180.60

302

商品和服务支出

18.91

307

债务利息及费用支出

30101

基本工资

52.45

30201

办公费

0.55

30701

国内债务付息

30102

津贴补贴

10.63

30202

印刷费

30702

国外债务付息

30103

奖金

45.06

30204

手续费

0.04

310

资本性支出

30106

伙食补助费

30205

水费

0.02

31001

房屋建筑物购建

30107

绩效工资

25.47

30206

电费

1.00

31002

办公设备购置

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

14.12

30207

邮电费

1.52

31003

专用设备购置

30109

职业年金缴费

6.07

30208

取暖费

31005

基础设施建设

30110

职工基本医疗保险缴费

9.54

30209

物业管理费

2.03

31006

大型修缮

30111

公务员医疗补助缴费

7.91

30211

差旅费

0.26

31007

***网络及软件购置更新

30112

其他社会保障缴费

0.13

30212

因公出国(境)费用

31008

物资储备

30113

住房公积金

9.21

30213

维修(护)费

31009

土地补偿

30114

医疗费

30214

租赁费

31010

安置补助

30199

其他工资福利支出

30215

会议费

31011

地上附着物和青苗补偿

303

对个人和家庭的补助

3.38

30216

培训费

0.15

31012

拆迁补偿

30301

离休费

30217

公务接待费

31013

公务用车购置

30302

退休费

3.38

30218

专用材料费

31019

其他交通工具购置

30303

退职(役)费

30224

被装购置费

31021

文物和陈列品购置

30304

抚恤金

30225

专用燃料费

31022

无形资产购置

30305

生活补助

30226

劳务费

31099

其他资本性支出

30306

救济费

30227

委托业务费

399

其他支出

30307

医疗费补助

30228

工会经费

2.09

39907

国家赔偿费用支出

30308

助学金

30229

福利费

7.52

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30309

奖励金

30231

公务用车运行维护费

3.00

39909

经常性赠与

30310

个人农业生产补贴

30239

其他交通费用

39910

资本性赠与

30311

代缴社会保险费

30240

税金及附加费用

39999

其他支出

30399

其他对个人和家庭的补助

30299

其他商品和服务支出

0.73

人员经费合计

183.98

公用经费合计

18.91

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位:黄石市建设工程质量监督站

2025年度

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

60.00

60.00

60.00

212

城乡社区支出

60.00

60.00

60.00

21213

城市基础设施配套费安排的支出

60.00

60.00

60.00

2121399

****城市基础设施配套费安排的支出

60.00

60.00

60.00

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位:黄石市建设工程质量监督站

2025年度

金额单位:万元

项目

本年支出

科目代码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位:黄石市建设工程质量监督站

2025年度

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

4.00

4.00

4.00

3.00

3.00

3.00

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为403.39万元。与2024年度相比,收、支总计各减少221.17万元,同比下降35%。主要原因:一是本年度单位人员出现变动,人员薪资、社保相关经费随之调整;二是2024年列支了历史遗留人员黄罗的历年工资福利费用,为一次性专项支出,2025年无该项支出及对应配套拨款,收支规模同比回落。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计403.39万元,与2024年度相比,收入合计减少221.17万元,同比下降35%。其中:财政拨款收入403.39万元,占本年收入100%;上级补助收入0万元,占本年收入0%;事业收入0万元,占本年收入0%;经营收入0万元,占本年收入0%;附属单位上缴收入0万元,占本年收入0%;其他收入0万元,占本年收入0%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计403.39万元,与2024年度相比,支出合计减少221.17万元,同比下降35%。其中:基本支出 202.89万元,占本年支出50.3%;项目支出200.50万元,占本年支出49.7%;上缴上级支出0万元,占本年支出0%;经营支出0万元,占本年支出0%;对附属单位补助支出0万元,占本年支出0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为403.39万元。与2024年度相比,财政拨款收、支总计各减少221.17万元,同比下降35%。主要原因:一是本年度单位人员发生变动,对应人员薪资、社保缴费标准及支出规模相应调整;二是2024年专项列支解决了历史遗留人员黄罗历年工资福利费用,该笔一次性专项支出2025年不再发生,财政拨款收支总量同比下降。

(一)财政拨款收入情况

2025年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入343.39万元,比2024年度决算数减少加136.17万元。减少主要原因:一是本年度单位人员出现变动,人员薪资、社保相关经费随之调整;二是2024年列支了历史遗留人员黄罗的历年工资福利费用,为一次性专项支出,2025年无该项支出及对应配套拨款。政府性基金预算财政拨款收入60万元,比2024年度决算数减少85万元。减少主要原因:2024年拨付专项经费用于解决历史遗留人员黄罗历年工资福利费用,属于一次性拨款,2025年无该项政策性拨款,收入规模相应下降。国有资本经营预算财政拨款收入0万元,比2024年度决算数持平。持平主要原因:本年及上年均无国有资本经营预算财政拨款收入。

(二)财政拨款支出情况

2025年度财政拨款支出按照支出功能分类,城乡社区支出方面支出规模最大、占财政拨款支出总额比重最高。2025****城乡社区支出决算数为403.39万元,占财政拨款支出总额100%。其中:****城乡社区支出343.39万元,主要用于单位人员工资福利、社会保障缴费、日常办公运维、工程质量监督管理、消防验收业务保障等;****城乡社区支出60万元,****城市维护相关专项工作保障。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求,厉行节约办一切事业,严控一般性支出。同时坚持有保有压,优化支出结构,提高资金使用效率,合理保障单位人员履职保障、日常政务运转、工程质量监督、消防验收、民生质量保障等重点支出,体现在有关支出科目中。2025年度一般公共预算财政拨款支出343.39万元,占本年支出合计的85.1%。与2024年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少136.17万元,同比下降28.4%。主要原因:一是本年度单位人员发生变动,相应人员工资、社保缴费等经费支出依规调整;二是2024年一次性列支了结历史遗留人员历年工资福利费用,该笔专项一次性支出2025年度无发生,本年支出规模同比下降。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出343.39万元,主要用于以下方面:

1.科学技术支出类支出0.50万元,占0.15%。主要用于高学历人才硕士研究生津贴及安家费补助。

2.城乡社区支出类支出342.89万元,占99.85%。主要用于单位人员工资福利、商品和服务支出、个人和家庭补助支出及工程质量监督专项项目支出。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为202.89万元,支出决算为343.39万元,完成年初预算的169.2%。其中:

1.科学技术支出具体包括:

(1)科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)年初预算为0.5万元,支出决算为0.50万元,完成年初预算的100%。

2.城乡社区支出具体包括:

(1)城乡社区支出(类)建设市场管理与监督(款)建设市场管理与监督(项)年初预算为202.89万元,支出决算为202.89万元,完成年初预算的100%。

(2)城乡社区支出(类)****城乡社区支出(款)****城乡社区支出(项)年初预算为0万元,支出决算为140万元,完成年初预算的100%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:城市维护费,预算由相关市直单位统一编制,单位未列预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出202.89万元,具体构成情况如下:

(一)人员经费183.98万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

(二)公用经费18.91万元。主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、***网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求,厉行节约办一切事业,严控一般性支出。同时坚持有保有压,优化支出结构,提高资金使用效率,合理保障单位人员履职保障、日常政务运转、工程质量监督、消防验收、民生质量保障等重点支出,体现在有关支出科目中。2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入60万元,本年支出60万元,年末结转和结余0万元。具体支出情况为:

1.城乡社区支出类支出决算为60万元,,****城市基础设施配套费安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为4万元,支出决算为3万元,完成全年预算的75%。较上年增加0.6万元,增长25%。决算数小于全年预算数的主要原因:严格贯彻落实中央八项规定精神,坚持厉行节约、严控非必要开支,从严规范公务用车运维管理,节约财政资金。决算数较上年增加的主要原因:本单位公务用车使用年限超10年,车辆老化,本年度常规维修、保养、配件更换等运维费用有所增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算为0万元,支出决算为 0 万元,完成全年预算的0%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因:本年实际未发生公务接待支出。决算数较上年持平的主要原因本年及上年均无公务接待支出。

全年支出涉及出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算为4万元,支出决算为3万元,完成全年预算的75%;较上年增加0.6万元,增长25%。决算数小于全年预算数的主要原因:严格贯彻落实中央八项规定精神,坚持厉行节约、严控非必要开支,从严规范公务用车运维管理,节约财政资金。决算数较上年增加的主要原因:公务用车燃油、维修、保险、日常运维等,保障工程质量现场监督、消防验收外勤执法工作开展。其中:

(1)主要是本年无公务用车购置需求。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行维护费支出3万元,主要用于业务用车维修维护费用。2025年度财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费全年预算为0万元,支出决算为0万元,完成全年预算的100%,较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因:本年及上年均无公务接待支出。其中:

(1)外事接待支出0万元,共接待来访团组0个,0人次(不包括陪同人员)。

(2)其他国内公务接待支出0万元,共接待来访团组0个,0人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

本单位2025年度政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年 12月31日,部门(单位)共有车辆1辆,其中,主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车 1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆,单位价值 100 万元以上设备0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

本年度无绩效项目,未开展预算绩效评价工作。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

本年度无绩效项目,未开展预算绩效评价工作。

(三)绩效评价结果应用情况

本年度无绩效项目,未开展预算绩效评价工作。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

我单位无此项内容。

第四部分 其他需要说明的情况

我单位无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入:指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入:指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(八)其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等收入以外的各项收入。

(九)使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。

(十)年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(十一)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.城乡社区支出(类)建设市场管理与监督(款)建设市场管理与监督(项)反映各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。

2.城乡社区支出(类)****城乡社区支出(款)****城乡社区支出(项)****城乡社区建设、城市维护管理等方面的支出。

(十二)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十三)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(十四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十六)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十七)“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、****城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十八)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十九)其他专用名词。

我单位无其他专用名词。

第六部分 附件

一、2025年度黄石市建设工程质量监督站整体绩效评价自评表或(报告)

我单位无此项内容

二、2025年度黄石市建设工程质量监督站项目绩效评价自评表或(报告)

我单位无此项内容


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